PAGAMENTO 0000192/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 0000192/2025 Data do Pagamento: 31/03/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000108/2025 Número do Empenho: 0000011/2025
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: PGTO. DE DESPESA ANUAL COM ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DESTA UNIDADE GESTORA. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 0075/2025. NOTA FISCAL N° 027.622.302 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025. PROTOCOLO DE PAGAMENTO Nº 339/2025.
Valor: R$ 2.966,04
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I
Processo: 0000075/2025