Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES |
Unidade Orçamentária: |
000001 - CÂMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
0000073/2025 |
Data do Pagamento: |
19/02/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Não Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000039/2025 |
Número do Empenho: |
0000006/2024 |
Beneficiário: |
OI S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
76.535.764/0001-43 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PGTO. DE DESPESA REF. PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3532-2987 DESTA CÂMARA MUNICIPAL - FATURA Nº 1800087283044 - NF N° 00001577277 (R$107,83) / LINHA TELEFÔNICA Nº 3532-3413 DESTA CÂMARA MUNICIPAL - FATURA Nº 1800087286689 - NF N° 00001580757 (R$107,49) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 12/2024 - PROTOCOLO DE PAGAMENTO Nº 94/2025. |
Valor: |
R$ 107,83 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Programa: |
0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
|
Dispensa/Inexigibilidade: |
113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
Processo: |
0000012/2024 |