PROCESSO 0000075/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 0000075/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: DESPESA ANUAL COM ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DESTA UNIDADE GESTORA. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 0075/2025.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 27.000,00 R$ 28.310,04 R$ 27.970,32 R$ -970,32

Empenhos (1)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000011/2025 20/01/2025 Estimativo EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A R$ 27.000,00

Liquidações (11)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000046/2025 19/02/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 2.620,00
0000108/2025 25/03/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 3.002,06
0000140/2025 16/04/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 3.110,95
0000205/2025 09/05/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 3.348,60
0000289/2025 25/06/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 2.228,97
0000375/2025 28/07/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 2.016,44
0000381/2025 05/08/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 1.709,75
0000496/2025 26/09/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 2.215,69
0000541/2025 03/11/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 3.029,42
0000579/2025 01/12/2025 Orçamentária 0000011/2025 R$ 1.957,34
0000010/2026 20/01/2026 Restos a Pagar 0000476/2025 R$ 3.070,82

Pagamentos (11)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000091/2025 21/02/2025 Orçamentário 0000046/2025 R$ 2.588,56
0000192/2025 31/03/2025 Orçamentário 0000108/2025 R$ 2.966,04
0000243/2025 25/04/2025 Orçamentário 0000140/2025 R$ 3.073,62
0000312/2025 20/05/2025 Orçamentário 0000205/2025 R$ 3.308,42
0000474/2025 01/07/2025 Orçamentário 0000289/2025 R$ 2.202,22
0000572/2025 01/08/2025 Orçamentário 0000375/2025 R$ 1.992,24
0000637/2025 26/08/2025 Orçamentário 0000381/2025 R$ 1.689,23
0000754/2025 08/10/2025 Orçamentário 0000496/2025 R$ 2.189,10
0000826/2025 03/11/2025 Orçamentário 0000541/2025 R$ 2.993,07
0000888/2025 01/12/2025 Orçamentário 0000579/2025 R$ 1.933,85
0000037/2026 20/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000010/2026 R$ 3.033,97