PROCESSO 0000100/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 0000100/2023 Ano do Processo: 2023
Beneficiário: R DUARTE LISBOA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.26.515*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: CONTRATO Nº 005/2023 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRANSMISSÃO, DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS, GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO DAS SEZZÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIOS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS E SOLENES E DEMAIS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, COM EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DAS MESMAS EM DVD E TRANSMISSÃO VIA WEB NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL. SENDO QUE TAIS SESSÕES/REUNIÕES PODERÃO SER REALIZADAS DENTRO E FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. PREGÃO Nº 002/2023. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 100/2023. EMPENHO REF. AO PERÍODO DE 10/10 A 26/12/2023.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000002/2023
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000005/2023
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 167.532,32 R$ 87.920,26 R$ 86.161,85 R$ 81.370,47

Empenhos (9)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000348/2023 10/10/2023 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ 10.400,00
0000348/2023 14/12/2023 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ -1.600,00
0000009/2024 02/01/2024 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ 58.400,00
0000281/2024 05/09/2024 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ 22.400,00
0000005/2025 02/01/2025 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ 44.800,00
0000314/2025 04/09/2025 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ 22.400,00
0000005/2025 01/12/2025 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ -24.800,00
0000314/2025 01/12/2025 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ -9.267,68
0000009/2026 05/01/2026 Estimativo R DUARTE LISBOA R$ 44.800,00

Liquidações (31)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000576/2023 13/11/2023 Orçamentária 0000348/2023 R$ 4.000,00
0000635/2023 05/12/2023 Orçamentária 0000348/2023 R$ 3.200,00
0000003/2024 11/01/2024 Restos a Pagar 0000348/2023 R$ 1.600,00
0000118/2024 26/03/2024 Orçamentária 0000009/2024 R$ 4.000,00
0000151/2024 12/04/2024 Orçamentária 0000009/2024 R$ 3.200,00
0000194/2024 09/05/2024 Orçamentária 0000009/2024 R$ 4.000,00
0000241/2024 14/06/2024 Orçamentária 0000009/2024 R$ 3.200,00
0000297/2024 05/07/2024 Orçamentária 0000009/2024 R$ 4.000,00
0000388/2024 17/09/2024 Orçamentária 0000009/2024 R$ 3.200,00
0000416/2024 09/10/2024 Orçamentária 0000009/2024 R$ 800,00
0000417/2024 09/10/2024 Orçamentária 0000281/2024 R$ 2.400,00
0000463/2024 11/11/2024 Orçamentária 0000281/2024 R$ 4.000,00
0000533/2024 10/12/2024 Orçamentária 0000281/2024 R$ 3.200,00
0000578/2024 26/12/2024 Orçamentária 0000281/2024 R$ 2.400,00
0000138/2025 16/04/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 3.200,00
0000139/2025 16/04/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 1.600,00
0000187/2025 05/05/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 800,00
0000204/2025 09/05/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 4.000,00
0000246/2025 02/06/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 3.200,00
0000351/2025 23/07/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 3.200,00
0000451/2025 18/09/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 3.200,00
0000533/2025 28/10/2025 Orçamentária 0000005/2025 R$ 800,00
0000536/2025 29/10/2025 Orçamentária 0000314/2025 R$ 3.200,00
0000552/2025 26/11/2025 Orçamentária 0000314/2025 R$ 4.138,35
0000598/2025 09/12/2025 Orçamentária 0000314/2025 R$ 3.310,84
0000003/2026 05/01/2026 Restos a Pagar 0000314/2025 R$ 2.483,13
0000029/2026 30/01/2026 Restos a Pagar 0000314/2025 R$ 2.483,13
0000151/2026 01/04/2026 Restos a Pagar 0000314/2025 R$ 1.655,42
0000175/2026 24/04/2026 Restos a Pagar 0000314/2025 R$ 4.138,55
0000211/2026 11/05/2026 Restos a Pagar 0000314/2025 R$ 990,58
0000212/2026 11/05/2026 Orçamentária 0000009/2026 R$ 2.320,26

Pagamentos (31)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000795/2023 13/11/2023 Orçamentário 0000576/2023 R$ 3.920,00
0000875/2023 06/12/2023 Orçamentário 0000635/2023 R$ 3.136,00
0000023/2024 19/01/2024 Restos a Pagar Não Processados 0000003/2024 R$ 1.568,00
0000194/2024 26/03/2024 Orçamentário 0000118/2024 R$ 3.920,00
0000232/2024 12/04/2024 Orçamentário 0000151/2024 R$ 3.136,00
0000318/2024 09/05/2024 Orçamentário 0000194/2024 R$ 3.920,00
0000388/2024 14/06/2024 Orçamentário 0000241/2024 R$ 3.136,00
0000473/2024 09/07/2024 Orçamentário 0000297/2024 R$ 3.920,00
0000631/2024 17/09/2024 Orçamentário 0000388/2024 R$ 3.136,00
0000669/2024 10/10/2024 Orçamentário 0000416/2024 R$ 800,00
0000670/2024 10/10/2024 Orçamentário 0000417/2024 R$ 2.336,00
0000742/2024 12/11/2024 Orçamentário 0000463/2024 R$ 3.920,00
0000835/2024 11/12/2024 Orçamentário 0000533/2024 R$ 3.136,00
0000908/2024 27/12/2024 Orçamentário 0000578/2024 R$ 2.352,00
0000225/2025 16/04/2025 Orçamentário 0000138/2025 R$ 3.136,00
0000227/2025 16/04/2025 Orçamentário 0000139/2025 R$ 1.568,00
0000277/2025 05/05/2025 Orçamentário 0000187/2025 R$ 784,00
0000310/2025 20/05/2025 Orçamentário 0000204/2025 R$ 3.920,00
0000369/2025 05/06/2025 Orçamentário 0000246/2025 R$ 3.136,00
0000535/2025 23/07/2025 Orçamentário 0000351/2025 R$ 3.136,00
0000699/2025 18/09/2025 Orçamentário 0000451/2025 R$ 3.136,00
0000814/2025 28/10/2025 Orçamentário 0000533/2025 R$ 784,00
0000819/2025 29/10/2025 Orçamentário 0000536/2025 R$ 3.136,00
0000860/2025 26/11/2025 Orçamentário 0000552/2025 R$ 4.055,58
0000902/2025 09/12/2025 Orçamentário 0000598/2025 R$ 3.244,62
0000003/2026 06/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000003/2026 R$ 2.433,47
0000064/2026 30/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000029/2026 R$ 2.433,47
0000247/2026 01/04/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000151/2026 R$ 1.622,31
0000307/2026 24/04/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000175/2026 R$ 4.055,78
0000361/2026 11/05/2026 Orçamentário 0000212/2026 R$ 2.254,04
0000362/2026 11/05/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000211/2026 R$ 990,58