PROCESSO 0001290/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 0001290/2024 Ano do Processo: 2024
Beneficiário: EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.65.120*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA - PGR - PCMSO - LTCAT, ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANDO DO TRABALHO, COORDEÇÃO DOS PROGRAMAS, ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO Esocial, PARA ATENDER A PORTARIA CONJUNTA MTP/RFB/ME Nº 2/2022 E PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB/ME Nº 71/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2022 DA PREFEITURA MUNIC. DE ICONHA - PROCESSO N. 011.872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021. LEI FEDERAL Nº 8.666/93. PROTOCOLO DE EMPENHO Nº 1290/2024.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000001/2023
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 45.830,55 R$ 31.644,62 R$ 30.062,35 R$ 15.768,20

Empenhos (2)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000039/2025 13/02/2025 Estimativo EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI R$ 38.228,40
0000040/2025 13/02/2025 Estimativo EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI R$ 7.602,15

Liquidações (11)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000142/2025 16/04/2025 Orçamentária 0000039/2025 R$ 1.592,85
0000199/2025 09/05/2025 Orçamentária 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000227/2025 26/05/2025 Orçamentária 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000309/2025 30/06/2025 Orçamentária 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000372/2025 28/07/2025 Orçamentária 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000441/2025 08/09/2025 Orçamentária 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000511/2025 20/10/2025 Orçamentária 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000576/2025 26/11/2025 Orçamentária 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000030/2026 30/01/2026 Restos a Pagar 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000057/2026 24/02/2026 Restos a Pagar 0000039/2025 R$ 3.185,70
0000149/2026 01/04/2026 Restos a Pagar 0000039/2025 R$ 1.380,47

Pagamentos (11)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000263/2025 30/04/2025 Orçamentário 0000142/2025 R$ 1.513,21
0000293/2025 13/05/2025 Orçamentário 0000199/2025 R$ 3.026,41
0000362/2025 04/06/2025 Orçamentário 0000227/2025 R$ 3.026,41
0000478/2025 03/07/2025 Orçamentário 0000309/2025 R$ 3.026,41
0000568/2025 01/08/2025 Orçamentário 0000372/2025 R$ 3.026,41
0000698/2025 18/09/2025 Orçamentário 0000441/2025 R$ 3.026,41
0000788/2025 20/10/2025 Orçamentário 0000511/2025 R$ 3.026,41
0000880/2025 26/11/2025 Orçamentário 0000576/2025 R$ 3.026,41
0000066/2026 30/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000030/2026 R$ 3.026,41
0000116/2026 24/02/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000057/2026 R$ 3.026,41
0000243/2026 01/04/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000149/2026 R$ 1.311,45