PROCESSO 0001421/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 0001421/2024 Ano do Processo: 2024
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.65.749*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: CONTRATO Nº 002/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL E/OU LOCADA, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO. DESPESA AMAPARA NO ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. PROTOCOLO EMPENHO Nº 1421/2024.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000002A/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 17.800,00 R$ 21.752,63 R$ 16.956,00 R$ 844,00

Empenhos (2)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000116/2025 23/04/2025 Estimativo NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA R$ 57.800,00
0000116/2025 01/12/2025 Estimativo NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA R$ -40.000,00

Liquidações (11)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000236/2025 30/05/2025 Orçamentária 0000116/2025 R$ 245,90
0000280/2025 18/06/2025 Orçamentária 0000116/2025 R$ 1.771,60
0000330/2025 08/07/2025 Orçamentária 0000116/2025 R$ 1.652,79
0000398/2025 13/08/2025 Orçamentária 0000116/2025 R$ 2.157,37
0000506/2025 15/10/2025 Orçamentária 0000116/2025 R$ 2.494,95
0000509/2025 20/10/2025 Orçamentária 0000116/2025 R$ 1.834,44
0000604/2025 10/12/2025 Orçamentária 0000116/2025 R$ 2.690,75
0000605/2025 10/12/2025 Orçamentária 0000116/2025 R$ 2.065,08
0000026/2026 29/01/2026 Restos a Pagar 0000116/2025 R$ 2.795,50
0000105/2026 12/03/2026 Restos a Pagar 0000116/2025 R$ 2.061,61
0000106/2026 12/03/2026 Restos a Pagar 0000116/2025 R$ 1.982,64

Pagamentos (9)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000366/2025 05/06/2025 Orçamentário 0000236/2025 R$ 245,31
0000433/2025 24/06/2025 Orçamentário 0000280/2025 R$ 1.767,35
0000497/2025 14/07/2025 Orçamentário 0000330/2025 R$ 1.648,82
0000595/2025 13/08/2025 Orçamentário 0000398/2025 R$ 2.152,19
0000766/2025 15/10/2025 Orçamentário 0000506/2025 R$ 2.488,96
0000768/2025 20/10/2025 Orçamentário 0000509/2025 R$ 1.830,04
0000060/2026 29/01/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000026/2026 R$ 2.788,79
0000167/2026 12/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000105/2026 R$ 2.056,66
0000170/2026 12/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000106/2026 R$ 1.977,88