PROCESSO 0001729/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 0001729/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: SACOLAO DA FARTURA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.09.501*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: CONTRATO Nº 008/2025 - AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. LOTE 01. PROCESSO EMPENHO Nº 1729/2025. DESPESA AMPARADA NA LEI Nº 14133/2021 - ART. 75 - INCISO II.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000008/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 26.764,31 R$ 7.200,90 R$ 7.114,48 R$ 19.649,83

Empenhos (7)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000393/2025 13/11/2025 Estimativo SACOLAO DA FARTURA LTDA R$ 12.672,80
0000394/2025 13/11/2025 Estimativo SACOLAO DA FARTURA LTDA R$ 4.324,15
0000395/2025 13/11/2025 Estimativo SACOLAO DA FARTURA LTDA R$ 2.147,60
0000396/2025 13/11/2025 Estimativo SACOLAO DA FARTURA LTDA R$ 466,00
0000397/2025 13/11/2025 Estimativo Supermercado Sar Ltda R$ 5.459,00
0000398/2025 13/11/2025 Estimativo Supermercado Sar Ltda R$ 1.054,77
0000399/2025 13/11/2025 Ordinário Supermercado Sar Ltda R$ 639,99

Liquidações (4)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000108/2026 12/03/2026 Restos a Pagar 0000394/2025 R$ 1.876,20
0000109/2026 12/03/2026 Restos a Pagar 0000395/2025 R$ 57,80
0000110/2026 13/03/2026 Restos a Pagar 0000395/2025 R$ 811,40
0000111/2026 13/03/2026 Restos a Pagar 0000393/2025 R$ 4.455,50

Pagamentos (4)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000172/2026 12/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000108/2026 R$ 1.853,69
0000173/2026 12/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000109/2026 R$ 57,10
0000174/2026 13/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000110/2026 R$ 801,66
0000175/2026 13/03/2026 Restos a Pagar Não Processados 0000111/2026 R$ 4.402,03