PROCESSO 03022026/2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 03022026/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Efetivo-SECRETARIA DA CÂMARA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS. DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2026.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 54.625,21 R$ 54.625,21 R$ 49.794,35 R$ 4.830,86

Empenhos (7)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000046/2026 20/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 2.081,32
0000047/2026 20/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 4.162,63
0000048/2026 20/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 35.988,38
0000049/2026 20/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 3.813,34
0000051/2026 24/02/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 812,32
0000052/2026 24/02/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 7.023,06
0000053/2026 24/02/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 744,16

Liquidações (7)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000052/2026 20/02/2026 Orçamentária 0000046/2026 R$ 2.081,32
0000053/2026 20/02/2026 Orçamentária 0000047/2026 R$ 4.162,63
0000054/2026 20/02/2026 Orçamentária 0000048/2026 R$ 35.988,38
0000055/2026 20/02/2026 Orçamentária 0000049/2026 R$ 3.813,34
0000058/2026 24/02/2026 Orçamentária 0000051/2026 R$ 812,32
0000059/2026 24/02/2026 Orçamentária 0000052/2026 R$ 7.023,06
0000060/2026 24/02/2026 Orçamentária 0000053/2026 R$ 744,16

Pagamentos (7)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000109/2026 20/02/2026 Orçamentário 0000052/2026 R$ 2.081,32
0000110/2026 20/02/2026 Orçamentário 0000053/2026 R$ 3.774,53
0000111/2026 20/02/2026 Orçamentário 0000054/2026 R$ 31.840,18
0000112/2026 20/02/2026 Orçamentário 0000055/2026 R$ 3.518,78
0000210/2026 19/03/2026 Orçamentário 0000058/2026 R$ 812,32
0000212/2026 19/03/2026 Orçamentário 0000059/2026 R$ 7.023,06
0000214/2026 19/03/2026 Orçamentário 0000060/2026 R$ 744,16