PROCESSO 03032026/2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 03032026/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Efetivo-SECRETARIA DA CÂMARA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MARÇO DE 2026.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 44.348,56 R$ 44.348,56 R$ 34.458,62 R$ 9.889,94

Empenhos (8)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000083/2026 04/03/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 16.166,35
0000084/2026 04/03/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO R$ 5.676,55
0000085/2026 04/03/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 8.077,62
0000086/2026 04/03/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 7.186,66
0000122/2026 25/03/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 3.154,82
0000123/2026 25/03/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 1.107,77
0000124/2026 25/03/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 1.576,33
0000125/2026 25/03/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 1.402,46

Liquidações (8)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000092/2026 04/03/2026 Orçamentária 0000083/2026 R$ 16.166,35
0000093/2026 04/03/2026 Orçamentária 0000084/2026 R$ 5.676,55
0000094/2026 04/03/2026 Orçamentária 0000085/2026 R$ 8.077,62
0000095/2026 04/03/2026 Orçamentária 0000086/2026 R$ 7.186,66
0000145/2026 30/03/2026 Orçamentária 0000122/2026 R$ 3.154,82
0000146/2026 30/03/2026 Orçamentária 0000123/2026 R$ 1.107,77
0000147/2026 30/03/2026 Orçamentária 0000124/2026 R$ 1.576,33
0000148/2026 30/03/2026 Orçamentária 0000125/2026 R$ 1.402,46

Pagamentos (8)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000146/2026 04/03/2026 Orçamentário 0000092/2026 R$ 9.682,51
0000147/2026 04/03/2026 Orçamentário 0000093/2026 R$ 4.814,80
0000148/2026 04/03/2026 Orçamentário 0000094/2026 R$ 7.463,28
0000150/2026 04/03/2026 Orçamentário 0000095/2026 R$ 5.729,43
0000294/2026 16/04/2026 Orçamentário 0000145/2026 R$ 3.154,82
0000296/2026 16/04/2026 Orçamentário 0000146/2026 R$ 1.107,77
0000298/2026 16/04/2026 Orçamentário 0000147/2026 R$ 1.238,63
0000300/2026 16/04/2026 Orçamentário 0000148/2026 R$ 1.267,38