PROCESSO 03042026/2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 03042026/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Comissionado-ASSESSORIA PARLAMENTAR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO ABRIL DE 2026.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 9.761,06 R$ 9.761,06 R$ 8.667,71 R$ 1.093,35

Empenhos (2)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000157/2026 24/04/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 8.140,00
0000166/2026 24/04/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 1.621,06

Liquidações (2)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000187/2026 24/04/2026 Orçamentária 0000157/2026 R$ 8.140,00
0000197/2026 24/04/2026 Orçamentária 0000166/2026 R$ 1.621,06

Pagamentos (2)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000325/2026 24/04/2026 Orçamentário 0000187/2026 R$ 7.046,65
0000358/2026 11/05/2026 Orçamentário 0000197/2026 R$ 1.621,06