PROCESSO 03052026/2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 03052026/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Efetivo-SECRETARIA DA CÂMARA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MAIO DE 2026.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 7.622,39 R$ 7.622,39 R$ 4.826,66 R$ 2.795,73

Empenhos (6)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000175/2026 11/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 3.518,52
0000176/2026 11/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 660,00
0000177/2026 11/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 2.178,00
0000192/2026 28/05/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 700,69
0000193/2026 28/05/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 131,44
0000194/2026 28/05/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 433,74

Liquidações (6)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000214/2026 11/05/2026 Orçamentária 0000175/2026 R$ 3.518,52
0000215/2026 11/05/2026 Orçamentária 0000176/2026 R$ 660,00
0000216/2026 11/05/2026 Orçamentária 0000177/2026 R$ 2.178,00
0000240/2026 28/05/2026 Orçamentária 0000192/2026 R$ 700,69
0000241/2026 28/05/2026 Orçamentária 0000193/2026 R$ 131,44
0000242/2026 28/05/2026 Orçamentária 0000194/2026 R$ 433,74

Pagamentos (3)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000369/2026 11/05/2026 Orçamentário 0000214/2026 R$ 3.207,71
0000370/2026 11/05/2026 Orçamentário 0000215/2026 R$ 153,69
0000371/2026 11/05/2026 Orçamentário 0000216/2026 R$ 1.465,26