PROCESSO 03122025/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 03122025/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Efetivo-SECRETARIA DA CÂMARA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS. DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2025.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 2.621,70 R$ 2.621,70 R$ 2.382,64 R$ 239,06

Empenhos (4)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000423/2025 01/12/2025 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 1.759,27
0000424/2025 01/12/2025 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 513,34
0000425/2025 01/12/2025 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 270,24
0000426/2025 01/12/2025 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 78,85

Liquidações (4)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000580/2025 01/12/2025 Orçamentária 0000423/2025 R$ 1.759,27
0000581/2025 01/12/2025 Orçamentária 0000424/2025 R$ 513,34
0000582/2025 01/12/2025 Orçamentária 0000425/2025 R$ 270,24
0000583/2025 01/12/2025 Orçamentária 0000426/2025 R$ 78,85

Pagamentos (4)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000885/2025 01/12/2025 Orçamentário 0000580/2025 R$ 1.623,71
0000886/2025 01/12/2025 Orçamentário 0000581/2025 R$ 474,84
0000018/2026 20/01/2026 Restos a Pagar Processados 0000582/2025 R$ 270,24
0000020/2026 20/01/2026 Restos a Pagar Processados 0000583/2025 R$ 13,85