PROCESSO 13022026/2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 13022026/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Efetivo-SECRETARIA DA CÂMARA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA ADIANTAMENTO 13O. SALARIO. DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2026.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901143000 - 13. SALARIO-
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 21.975,82 R$ 21.975,82 R$ 21.975,82 R$ 0,00

Empenhos (4)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000063/2026 25/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 1.979,17
0000064/2026 25/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO R$ 9.139,24
0000065/2026 25/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 4.950,00
0000066/2026 25/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 5.907,41

Liquidações (4)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000071/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000063/2026 R$ 1.979,17
0000072/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000064/2026 R$ 9.139,24
0000073/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000065/2026 R$ 4.950,00
0000074/2026 25/02/2026 Orçamentária 0000066/2026 R$ 5.907,41

Pagamentos (4)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000130/2026 25/02/2026 Orçamentário 0000071/2026 R$ 1.979,17
0000131/2026 25/02/2026 Orçamentário 0000072/2026 R$ 9.139,24
0000132/2026 25/02/2026 Orçamentário 0000073/2026 R$ 4.950,00
0000133/2026 25/02/2026 Orçamentário 0000074/2026 R$ 5.907,41