PROCESSO 14012026/2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 14012026/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Comissionado-ASSESSORIA PARLAMENTAR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO JANEIRO DE 2026.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 6.913,26 R$ 6.913,26 R$ 6.806,57 R$ 106,69

Empenhos (6)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000028/2026 26/01/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 825,00
0000029/2026 26/01/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 2.200,00
0000030/2026 26/01/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 406,39
0000031/2026 26/01/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 3.251,11
0000040/2026 30/01/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 160,99
0000041/2026 30/01/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 69,77

Liquidações (6)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000020/2026 26/01/2026 Orçamentária 0000028/2026 R$ 825,00
0000021/2026 26/01/2026 Orçamentária 0000029/2026 R$ 2.200,00
0000022/2026 26/01/2026 Orçamentária 0000030/2026 R$ 406,39
0000023/2026 26/01/2026 Orçamentária 0000031/2026 R$ 3.251,11
0000038/2026 30/01/2026 Orçamentária 0000040/2026 R$ 160,99
0000039/2026 30/01/2026 Orçamentária 0000041/2026 R$ 69,77

Pagamentos (6)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000050/2026 26/01/2026 Orçamentário 0000020/2026 R$ 825,00
0000051/2026 26/01/2026 Orçamentário 0000021/2026 R$ 2.138,13
0000053/2026 26/01/2026 Orçamentário 0000022/2026 R$ 406,39
0000054/2026 26/01/2026 Orçamentário 0000023/2026 R$ 3.224,30
0000100/2026 20/02/2026 Orçamentário 0000039/2026 R$ 69,77
0000101/2026 20/02/2026 Orçamentário 0000038/2026 R$ 142,98