PROCESSO 14022026/2026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Unidade Orçamentária: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Processo: 14022026/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO Comissionado-ASSESSORIA PARLAMENTAR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO. DE 2026 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2026.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 8.597,19 R$ 8.597,19 R$ 8.378,59 R$ 218,60

Empenhos (9)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000068/2026 27/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 1.425,47
0000069/2026 27/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 4.587,73
0000070/2026 27/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 614,43
0000071/2026 27/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR R$ 491,54
0000072/2026 27/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 214,39
0000073/2026 27/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 635,23
0000074/2026 27/02/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA R$ 59,55
0000076/2026 27/02/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 445,42
0000077/2026 27/02/2026 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 123,43

Liquidações (9)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000077/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000068/2026 R$ 1.425,47
0000078/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000069/2026 R$ 4.587,73
0000079/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000070/2026 R$ 614,43
0000080/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000071/2026 R$ 491,54
0000081/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000072/2026 R$ 214,39
0000082/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000073/2026 R$ 635,23
0000083/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000074/2026 R$ 59,55
0000085/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000076/2026 R$ 445,42
0000086/2026 27/02/2026 Orçamentária 0000077/2026 R$ 123,43

Pagamentos (9)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000136/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000077/2026 R$ 1.425,47
0000137/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000079/2026 R$ 614,43
0000138/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000080/2026 R$ 491,54
0000139/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000078/2026 R$ 4.416,56
0000140/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000081/2026 R$ 214,39
0000141/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000083/2026 R$ 59,55
0000142/2026 27/02/2026 Orçamentário 0000082/2026 R$ 587,80
0000216/2026 19/03/2026 Orçamentário 0000085/2026 R$ 445,42
0000218/2026 19/03/2026 Orçamentário 0000086/2026 R$ 123,43